甘肃省地震局2018年度部门决算情况说明

发布时间:2019-08-13 17:14:53  作者:本站编辑  来源:发财处  浏览次数:137

一、部门基本情况

(一)职能职责

甘肃省地震局实行中国地震局和甘肃省人民政府双重领导,以中国地震局为主的管理体制。根据甘肃省人民政府授权承担本行政区域内防震减灾行政管理职能,依法履行防震减灾主管机构的各项职责。

甘肃省地震局的主要职责是:1.根据有关法律、法规、规章的规定,监督、检查和管理甘肃省防震减灾工作,负责拟定有关防震减灾工作方针、政策,起草地方性防震减灾法规、规章,制定规范性文件,并组织实施。2.组织编制甘肃省防震减灾规划和计划并组织实施;推进防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立和完善;管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用。3.负责建立地震澳门威尼斯人网站注册_注册网址工作体系。按照全国地震监测台网(站)建设规划,负责统一规划全省地震台网(站)及信息系统的建设,实现资源共享;制定全省地震澳门威尼斯人网站注册_注册网址方案并组织实施;管理省级地震监测台网(站);负责提出地震预报意见;强化全省地震重点监视防御区和地震重点危险区的震情跟踪;对市(州)、县(市、区)地震监测台网(站)和群测群防工作实行行业管理;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震监测环境.4.会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作,按职责权限审定地震安全性评价结果,确定抗震设防要求;管理本行政区域内地震灾害预测;组织开展防震减灾知识的宣传教育工作,并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。5.承担甘肃省人民政府抗震救灾指挥机构和甘肃省人民政府防震减灾领导小组办事机构的职能;制定本行政区域破坏性地震应急预案并检查落实情况;负责震情和灾情速报,会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估;参与制定和组织实施地震灾区重建规划。6.同有关部门建立地震紧急救援工作体系。开展地震应急、救援技术和装备的研究与开发;会同有关部门组建和培训省地震紧急救援队伍;协助地方人民政府建立地震重点监视防御区地震澳门银河赌场_娱乐会所物资储备系统。7.组织开展水库地震的监测和研究工作,会同有关部门防范地震次生灾害。承担国际禁止核试验的地震核查工作。8.承担全省防震减灾行政执法、行政复议、行政诉讼工作;负责地震行业质量与技术监督管理工作;负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督;管理地震计量工作。9.推进地震科学技术现代化;组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用;开展地震科学技术国际合作与交流;指导和管理与防震减灾事业有关的学会、协会工作。10.领导下属单位;指导市(州)、县(市、区)防震减灾工作。11.承担中国地震局和甘肃省人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

我局内设机关10个处室、10个事业单位,6个中心地震台站。

10个机关处室包括:办公室(政策法规处)、人事教育处、发展与财务处、澳门威尼斯人网站注册_注册网址处、新濠天地_娱乐会所御处(市县工作处)、澳门银河赌场_娱乐会所处、科学技术处(外事办公室)、纪检监察审计处、机关党委、离退休干部管理处。

10个事业单位包括:监测中心、预报中心、地震应急中心、信息中心、西部强震预测研究室、黄土地震工程研究室、国家陆地搜寻与救护基地管理中心、机关服务中心、行政执法监察总队、震害防御中心

6个中心地震台站包括:兰州观象台、嘉峪关中心地震台、张掖中心地震台、平凉中心地震台、天水中心地震台、陇南中心地震台。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

                                                                     公开01表

                                                     2018年度    金额单位:万元

收                                     入

支                                  出

项               目

行次

金额

项                目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

6,086.00

一、一般公共服务支出

28


二、上级补助收入

2


二、外交支出

29


三、事业收入

3


三、国防支出

30


四、经营收入

4


四、公共安全支出

31


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

32


六、其他收入

6


六、科学技术支出

33



7


七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36



10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45

2,066.12


19


十九、住房保障支出

46



20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48

41.15


22



49


本年收入合计

23

6,086.00

本年支出合计

50

2,107.27

用事业基金弥补收支差额

24


结余分配

51


年初结转和结余

25

8,161.86

年末结转和结余

52

12,140.59


26



53


总              计

27

14,247.86

总                计

54

14,247.86

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

                                                                                         公开02表

                                                           2018年度    金额单位:万元

项                         目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,086.00

6,086.00






220

国土海洋气象等支出

5,996.00

5,996.00






22004

地震事务

5,996.00

5,996.00






2200404

  地震监测

666.00

666.00






2200407

  地震澳门银河赌场_娱乐会所

80.00

80.00






2200409

  防震减灾信息管理

4,800.00

4,800.00






2200410

防震减灾基础管理

200.00

200.00






2200450

  地震事业机构

250.00

250.00






229

其他支出

90.00

90.00






22999

其他支出

90.00

90.00






2299901

  其他支出

90.00

90.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

                                                                                         公开03表

                                                           2018年度    金额单位:万元

项                                目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,107.27


2,107.27




220

国土海洋气象等支出

2,066.12


2,066.12




22004

地震事务

2,066.12


2,066.12




2200404

  地震监测

851.94


851.94




2200407

  地震澳门银河赌场_娱乐会所

98.52


98.52




2200409

  防震减灾信息管理

492.21


492.21




2200450

  地震事业机构

330.56


330.56




2200499

  其他地震事务支出

292.89


292.89




229

其他支出

41.15


41.15




22999

其他支出

41.15


41.15




2299901

  其他支出

41.15


41.15




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                         公开04表

                                                           2018年度    金额单位:万元

收     入

支     出

项                目

行次

金额

项                目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏                次


1

栏                次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6,086.00

一、一般公共服务支出

28




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29





3


三、国防支出

30





4


四、公共安全支出

31





5


五、教育支出

32





6


六、科学技术支出

33





7


七、文化体育与传媒支出

34





8


八、社会保障和就业支出

35





9


九、医疗卫生与计划生育支出

36





10


十、节能环保支出

37





11


十一、城乡社区支出

38





12


十二、农林水支出

39





13


十三、交通运输支出

40





14


十四、资源勘探信息等支出

41





15


十五、商业服务业等支出

42





16


十六、金融支出

43





17


十七、援助其他地区支出

44





18


十八、国土海洋气象等支出

45

2,018.87

2,018.87



19


十九、住房保障支出

46





20


二十、粮油物资储备支出

47





21


二十一、其他支出

48

41.15

41.15


本年收入合计

22

6,086.00

本年支出合计

49

2,060.02

2,060.02


年初财政拨款结转和结余

23

6,858.99

年末财政拨款结转和结余

50

10,884.97

10,884.97


  一般公共预算财政拨款

24

6,858.99


51




  政府性基金预算财政拨款

25



52





26



53




总计

27

12,944.99

总计

54

12,944.99

12,944.99


注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
    2.若本表中政府性基金预算财政拨款为空,请填写“0”。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                         公开05表

                                                           2018年度    金额单位:万元

项                                            目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏                                               

1

2

3

合                                               计

2,060.02


2,060.02

220

国土海洋气象等支出

2,018.87


2,018.87

22004

地震事务

2,018.87


2,018.87

2200404

  地震监测

851.94


851.94

2200406

  地震灾害预防

0.00


0.00

2200407

  地震澳门银河赌场_娱乐会所

51.43


51.43

2200409

  防震减灾信息管理

492.21


492.21

2200450

  地震事业机构

330.56


330.56

2200499

  其他地震事务支出

292.73


292.73

229

其他支出

41.15


41.15

22999

其他支出

41.15


41.15

2299901

  其他支出

41.15


41.15

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                         公开06表

                                                           2018年度    金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出


302

商品和服务支出


310

其他资本性支出


30101

  基本工资


30201

  办公费


31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴


30202

  印刷费


31002

  办公设备购置


30103

  奖金


30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30104

  其他社会保障缴费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30106

  伙食补助费


30205

  水费


31006

  大型修缮


30107

  绩效工资


30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30207

  邮电费


31008

  物资储备


30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30199

  其他工资福利支出


30209

  物业管理费


31010

  安置补助


303

对个人和家庭的补助


30211

  差旅费


31011

  地上附着物和青苗补偿


30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30302

  退休费


30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


30304

  抚恤金


30215

  会议费


31020

  产权参股


30305

  生活补助


30216

  培训费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30217

  公务接待费


304

对企事业单位的补贴


30307

  医疗费


30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴


30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴


30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息


30310

  生产补贴


30226

  劳务费


30499

  其他对企事业单位的补贴


30311

  住房公积金


30227

  委托业务费


307

债务利息支出


30312

  提租补贴


30228

  工会经费


30701

  国内债务付息


30313

  购房补贴


30229

  福利费


30707

  国外债务付息


30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费


399

其他支出


30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用


39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出





人员经费合计


公用经费合计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本部门2018年度无财政安排的基本支出经费预算,故一般公共财政拨款基本支出为零。

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                         公开07表

                                                           2018年度    金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.2





0.2

0.18





0.18

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                         公开08表

                                                           2018年度    金额单位:万元

项                             目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合                            计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2018年度本部门无财政安排的政府性基金预算,故收支为零。

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计14,247.86万元,其中:财政拨款收入6,086.00万元,年初结转结余8,161.86万元支出总计 14,247.86万元,其中本年支出2,107.27万元,年末结转结余12,140.59万元。与2017年决算数相比,收入增加4,463.46万元、增长45.62%,支出增加4,463.46万元、增长 45.60%,主要原因是省财政对我省防震减灾事业的投入加大,政府对防震减灾事业发展的关注度逐步提高,同时也推动了本部门事业发展水平和能力的提高。

本部门2018年度收入合计 6,086.00万元,其中:财政拨款收入6,086.00万元,占100.00%。

本部门2018年度支出合计 2,107.27万元,其中: 项目支出2,107.27万元,占100.00%;

本部门2018年度年末结转和结余12,140.59万元,较上年增加3,978.73万元,主要原因是业务类项目尚未完工,款项未支付完毕,造成年末结转结余资金较大。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入6,086.00万元,较上年决算数增加 -60.00万元,增长 -0.98%。主要原因是本年度基本建设项目前期经费拨款较上年减少60.00万元。较年初预算数增加 90.00万元,增长1.5%,主要原因是年中追加安排了基本建设前期经费支出预算90.00万元。

本部门2018年度财政拨款支出 2,060.02万元,较上年决算数增加519.31万元,增长33.71%。较年初预算数增加 -9,732.42万元,增长-82.53%,主要原因是行政事业类项目预付专用设备款,按合同约定次年验收结算;基本建设项目台站选址因季节因素,执行进度缓慢。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:国土海洋气象等支出2,018.87万元,占98.00%,较年初预算数增加-9,641.42万元,主要行政事业类项目预付专用设备款,按合同约定次年验收结算;其他支出41.15万元,占2.00%,较年初预算数增加-91.00万元,主要原因是基本建设项目台站选址季节因素,执行进度缓慢。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度无财政安排的基本支出经费预算,故一般公共财政拨款基本支出为零。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.18万元,较年初预算增加-0.02万元主要原因是厉行节约,较上年支出数增加0.18万元主要为康县宁强5.3级地震应急现场发生的工作餐。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国(费用0.00万元,公务车购置费0.00万元,公务车运行维护费0.00万元,公务接待费0.18万元,费用支出年初预算增加-0.02万元主要原因是厉行节约,较上年支出数增加0.18万元主要为康县宁强5.3级地震应急现场发生的工作餐。

五、政府性基金预算收支情况说明
    2018年度本部门无财政安排的政府性基金预算,故收支为零。

六、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况:2018年本部门无财政安排的行政经费预算,故行政运行经费为零。

        (二) 国有资产占用情况:截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车2018年封存未使用。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况:2018年本部门财政拨款支出无政府采购。

(四)预算绩效管理情况:2018年本部门未开展预算绩效管理

七、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。


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